Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge

ERTRÄGE GESAMT104.252.000 €
  • Allgemeine Finanzen
    76.510.500 € (73,39%)
  • Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
    9.429.200 € (9,04%)
  • Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
    8.022.500 € (7,70%)
  • Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
    7.364.600 € (7,06%)
  • Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
    936.700 € (0,90%)
  • Fachbereich 33 - Hochbau
    838.700 € (0,80%)
  • Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
    523.000 € (0,50%)
  • Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung/Stab
    350.100 € (0,34%)
  • Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung
    276.700 € (0,27%)

Ordentliche Aufwendungen

AUFWENDUNGEN GESAMT116.183.000 €
  • Allgemeine Finanzen
    29.340.600 € (25,25%)
  • Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
    19.464.700 € (16,75%)
  • Fachbereich 33 - Hochbau
    17.584.700 € (15,14%)
  • Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
    14.756.500 € (12,70%)
  • Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
    14.298.800 € (12,31%)
  • Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
    8.655.000 € (7,45%)
  • Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
    5.713.700 € (4,92%)
  • Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung/Stab
    4.902.200 € (4,22%)
  • Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung
    1.466.800 € (1,26%)