Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge

ERTRÄGE GESAMT104.252.000 €
  • Allgemeine Finanzen
    76.510.500 € (73,39%)
  • Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
    9.429.200 € (9,04%)
  • Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
    8.022.500 € (7,70%)
  • Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
    7.364.600 € (7,06%)
  • Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
    936.700 € (0,90%)
  • Fachbereich 33 - Hochbau
    838.700 € (0,80%)
  • Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
    523.000 € (0,50%)
  • Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung/Stab
    350.100 € (0,34%)
  • Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung
    276.700 € (0,27%)

Ordentliche Aufwendungen

AUFWENDUNGEN GESAMT116.183.000 €
  • 13 Personalaufwendungen
    41.508.700 € (35,73%)
  • 18 Transferaufwendungen
    28.048.800 € (24,14%)
  • 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    22.911.000 € (19,72%)
  • 16 Abschreibungen
    10.632.500 € (9,15%)
  • 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    6.676.400 € (5,75%)
  • 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
    6.405.600 € (5,51%)